*、 *采购人名称: ******
*、 *履约供应商名称: ***********
*、 *采购项目编号: *******************
*、 *合同编号: ********
*、 *验收单位: ******
*、 *验收日期: ****年9月**日
*、 *验收结果:
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准\规格型号\技术标准 验收结果 备注 1 山泽 ****** 连接线/连接器/转换器 1 **.0 山泽/******\****** 验收通过 2 绿联 ***** 连接线/连接器/转换器 1 **.0 绿联/******\***** 验收通过 3 华联合美 ****** 粉盒 1 ***.0 华联合美\****** 验收通过 4 格之格 **-*********+ 格之格**-*********+粉盒 4 ***.0 格之格\**-*********+ 验收通过 5 天威 ****** 墨粉/碳粉 4 ***.0 天威/*****-****\****** 验收通过 6 联想 ****-** 移动硬盘 1 ***.0 联想/******\****-** 验收通过 7 华联合美 ****** 硒鼓 3 ***.0 华联合美\****** 验收通过 8 爱普生 ***** ***** 原装墨水墨盒 ***** (黑,蓝,红,黄,青) 2 ***.0 爱普生/*****\***** 验收通过 9 普联 **-******** **-**** 8口*兆交换机 企业级交换器 监控网络网线分线器 分流器 金属机身 **-******* 1 ***.0 普联/**-****\**-******** 验收通过 ** 普联 **-******* 交换机 2 ***.0 普联/**-****\**-******* 验收通过 ** 普联 **-******* 交换机 1 **.0 普联/**-****\**-******* 验收通过 ** 莱盛 **-**** 莱盛碳粉****瓶装碳粉 2 ***.0 莱盛/*****\**-**** 验收通过 ** 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告:
验收人员名单: 吴庆
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